当前位置:首页 > 走进科协 > 财务公开

徐州市科学技术协会2017年度部门预算公开

时间:2017/10/14 9:42:29来源:市科协作者:财务室

 

 

目  

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

  • 主要职能。

    主要职能概括为:“四服务一加强”即:服务科技工作者、服务创新驱动发展、服务公民科学素质提高、服务党委党政府科学决策、加强自身建设。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

2017年,全市科协工作的总体要求是:围绕市委、市政府中心工作,全面贯彻落实国家“科技三会”精神及中央和省市委对群团工作的要求,着眼科协工作的职能定位,深化改革创新,大胆开拓进取,不断推动科协工作上新台阶,为建设“强富美高”新徐州作出积极贡献。

    1在为科技工作者服务中再上新台阶一是认真做好科技工作者需求征集工作,进一步拓宽为科技工作者服务的载体和平台。重点推进表彰奖励平台、建言献策平台、学术交流平台、会员暖心平台、科技工作者维权平台、科技专家企业行平台、海智工作平台、企业讲比竞赛平台、网上科技工作者之家平台、创新争先活动平台等十大平台建设。二是组织召开学会能力建设推进会加快推进承接政府职能转移进一步加大实施学会能力提升计划的工作力度,不断提升学会服务科技创新能力,重点支持学会开展决策咨询、科技评价、科技奖励、技术标准规范制定、专业技术人员职业水平评价和继续教育培训、技术鉴定、专业机构水平评价等方面工作,确保学会承接政府转移职能接得住、接得好。三是有效整合会员暖心工程和科技工作者维权服务中心的运营,不断向纵深推进,促进其更加规范化、制度化。四是积极推荐符合条件的人才团队参与省双创评选加大优秀科技人物、创新团队宣传力度,营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好社会风尚。

2在服务创新驱动发展中再上新台阶是组织开展2017年“赢在徐州”双创大赛分项赛事筹备淮海经济区大学生计算机联赛,以大赛活动为抓手,开展实训、高端报告会、学术交流等活动。是开展科技专家企业行、校园行活动推动学会主动服务,自觉融入以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系构中,助力地方经济转型升级。举办大学生创新创业培训讲座,不断提升大学生创新创业能力续推进金桥工程和企业专利信息推送工作。引导学会为企业提供技术咨询与科技服务,解决企业技术难题。创新专利信息推广工作模式,组织开展专利应用工程师培训全面提升专利信息推广应用的实际成效。四是积极发挥国家级海智基地作用。广泛开展对外科技交流,充分放大现有基地示范带动效应,推进海智工作基地联动发展,确保海智工作有载体、有项目、有人才、有效益。五是举办江苏(徐州)国际创新创业大会。10月份,以学术交流、项目路演、洽谈考察等为主要形式举办国际创新创业大会,邀请百名海外专家来徐考察,签约合作项目,争取一批项目、人才落地徐州。邀请高层专家作主题报告,同时举办装备制造、智慧城市、生物医药三个分会场,各分会场组织20-30个项目路演六推动实施“创新驱动助力工程”。争取中国科协在我市设立创新驱动助力示范区国家级学会为我市提供高水平智力支持和科技支撑,搭建协同创新平台,服务地方加速经济转型升级。争取省科协与徐州市政府签订创新发展对接协议,根据我市主导产业和支柱企业技术需求,联系相关国家级、省级学会在开发区、骨干企业建立学会服务站、院士工作站、企会协作创新联盟、海智计划基地。

3、在服务全民科学素质提升中再上新台阶一是组织实施“十三五”全民科学素质行动计划实施方案。适时召开《纲要》实施工作推进会。 组织开展29届科普宣传周和2017年全国科普日活动不断创新活动形式,丰富活动内容,提升活动影响力。三是举办徐州市13届青少年科技竞赛系列活动。组织开展青少年科技创新大赛、普及型机器人竞赛、电子技师竞赛、科技航模竞赛及世界教育机器人大赛徐州地区选拔赛四是深入开展科技专家兴农富民工程举办“科普文化惠农家”活动,开展电子商务培训、农业科技入户,普及农村电子商务知识,培育农村电商人才。五是积极开展科普示范创建组织实施“基层科普行动计划”。六是加强基层科普阵地建设。指导县区建设2流动科技馆主城区社区建设3-5家专题性科普场馆。七是持续做好科普动漫、微信、网站、手机“四位一体”科普宣传及科普“六进”活动,不断拓展科普宣传的新渠道。八是进一步加强科普信息化建设,不断强化科普人才队伍建设,持续发展科普志愿者队伍,提升科普传播能力

4、在服务党委政府科学决策中再上新台阶一是建设徐州科技智库,服务党委政府科学决策。建立具有科协特色的科技专家人才库,通过组织开展跨学科、跨部门、跨区域、政产学研结合的高端学术沙龙和论坛活动,促进学术成果转化为决策咨询依据。二是建立健全科技工作者建议征集制度,拓展决策咨询路径围绕全局工作重点、转型升级难点、民生关注热点等问题,组织科技工作者深入调研、广泛论证,提出针对性、可操作性强的政策建议深入开展学术交流活动推动科技工作者与公众、专家学者与政府之间的对话与交流。三是发挥政协科协界别的作用,积极参政议政定期开展科技工作者优秀建议征集和优秀调研报告评选活动。强与市委市政府研究室、经信委、科技局等部门的合作,健全课题遴选、征集、研判、储备等工作流程进一步提升信息服务、培训服务、咨询服务、人才服务和研究服务能力 

    5加强自身建设,强化能力提升。一是认真组织学习、贯彻落实中国科协“九大”精神以及《江苏省科协系统深化改革实施方案》。出台《徐州市科协系统深化改革实施方案》及《创新争先行动实施方案》。二是不断提升学会以及县级科协创新发展能力组织实施学会服务科技创新能力提升工程推动新型学会建设,全面提升学会服务科技创新能力。深入实施县级科协创新发展能力提升计划,积极推进县级科协组织建设,着力夯实基层科协发展基础。加强机关作风建设。坚决贯彻落实中央“八项规定”、省市委“十项规定”要求,推进学习型、创新型、服务型机关建设持续深化“四风”整治,巩固和拓展“两学一做”学习教育成果。加强制度建设和干部教育管理大力倡导踏实工作、真抓实干的工作作风,牢固确立孜孜以求、一丝不苟的工作态度,增强创新意识,突破思维定势,提高工作效率全面提升服务创新的能力。

三、部门机构设置和所属单位情况。

徐州市科学技术协会内设办公室、组宣部、科学技术普及部、学会学术交流部四个部门,下属徐州市科技咨询服务中心、徐州市科技进修学院两家全额事业单位。

  • 部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

    依据:全国人民大会常务委员会 《中国人民共和国科学技术普及法》  (中华人民共和国主席令第71号)

第二部分 2017年度部门预算表

 

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

部门2017年度收入、支出预算总计  1038.2  万元,与上年相比收、支预算总计各增加  117.47  万元,增长   12.7  %。主要原因是基本支出中人员支出和公用支出增加。其中:

(一)收入预算总计  1038.2  万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计  1038.2  万元。

(1)一般公共预算收入预算   1038.2   万元,与上年相比增加 117.47   万元,增长  12.7  %。主要原因是调资后工资福利增加及提租补贴提高

(二)支出预算总计  1038.2  万元。包括:

1科学技术(类)支出   1008.54 万元,主要用于人员经费支出、公用经费支出、科普经费支出。与上年相比增加 116.78   万元,增长 12.6   %。主要原因是调资后工资福利支出增加及提租补贴提高

2医疗卫生与计划生育(类)支出  29.66  万元,主要用于在职、离退休人员社保费用支出。与上年相比增加  0.69  万元,增长 2.4   %。主要原因是计提基数提高

此外,基本支出预算数为   883.2   万元。与上年相比增加  117.86  万元,增长  15.4  %。主要原因是调资后工资福利支出增加及提租补贴提高

项目支出预算数为    155  万元。与上年相比减少 0.39   万元,减少  0.2  %。主要原因是减少政府采购

二、收入预算情况说明

本部门本年收入预算合计  1038.2   万元,其中:

一般公共预算收入  1038.2   万元,占   100    %

政府性预算收入    0   万元,占       %

财政专户管理资金   0  万元,占       %

其他资金       0      万元,占       %

上年结转资金    0     万元,占       %

三、支出预算情况说明

本部门本年支出预算合计  1038.2 万元,其中:

基本支出 883.2 万元,占 85 %

项目支出  155 万元,占 15  %

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本部门2017年度财政拨款收、支总预算  1038.2 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加  117.47 万元,增长 12.7   %。主要原因是调资后工资福利增加及提租补贴提高

五、财政拨款支出预算表情况说明

本部门2017年财政拨款预算支出 1038.2  万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出增加 117.47 万元,增长 12.7 %。主要原因是调资后工资福利支出增加及提租补贴提高

其中:

(一)科学技术(类)支出

1科学技术管理事务(款)行政运行(项)支出 736.93   万元,与上年相比增加 84.22   万元,增长  12.9 %。主要原因是调资后工资福利支出增加及提租补贴提高

2科学技术普及(款)

1)机构运行(项)支出116.61万元,与上年相比增加32.95万元,增长39.3%。主要原因是人员增加及提租补贴提高

(2)科普活动(项)支出145万元,与上年相比减少0.39万元,减少0.2%。主要原因是今年无政府采购。

(3)其他科学技术普及(项)支出10万元,与上年一致。

   (二)医疗卫生与计划生育(类)支出

  1. 行政事业单位医疗(款)

1)行政单位医疗(项)支出  9  万元,与上年一致

    2)公务员医疗补助(项)支出  20.66 万元,与上年相比增加0.69万元,增长3.4  %。主要原因是人员增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本部门2017年度财政拨款基本支出预算 883.2  万元,其中:

  • 人员经费  752.68  万元。主要包括:基本工资249.11万元、奖金7.16万元其他社会保障缴费94.74万元、绩效工资36.34万元、离休费42.54万元、退休费182.82万元、生活补助1.64万元、医疗费19.51万元、住房公积金40.26万元、提租补贴77.35万元采暖补贴1.21万元

    (二)公用经费 130.52  万元。主要包括:办公费4.27万元、印刷费1万元、手续费0.06万元、水费0.79万元、电费5.53万元、邮电费2.07万元、取暖费6.28万元、差旅费3.52万元、维修(护)费0.49万元、会议费1.43万元、公务接待费2.45万元、劳务费60.92万元、工会经费3.93万元、福利费0.66万元其他交通费用18.58万元、其他商品和服务支出18.54万元

七、政府性基金支出预算表情况说明

本部门2017年政府性基金支出预算支出  0 万元。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算 1038.2  万元,与上年相比增加 117.47  万元,增长 12.7  %。主要原因是调资后工资福利支出增加及提租补贴提高

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算   883.2  万元,其中:

   (一)人员经费 752.68  万元。主要包括:基本工资249.11万元、奖金7.16万元其他社会保障缴费94.74万元、绩效工资36.34万元、离休费42.54万元、退休费182.82万元、生活补助1.64万元、医疗费19.51万元、住房公积金40.26万元、提租补贴77.35万元采暖补贴1.21万元

   (二)公用经费 130.52  万元。主要包括:办公费4.27万元、印刷费1万元、手续费0.06万元、水费0.79万元、电费5.53万元、邮电费2.07万元、取暖费6.28万元、差旅费3.52万元、维修(护)费0.49万元、会议费1.43万元、公务接待费2.45万元、劳务费60.92万元、工会经费3.93万元、福利费0.66万元其他交通费用18.58万元、其他商品和服务支出18.54万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 130.52 万元,比2016年增加 30.09  万元,增长 29.9   %。主要原因是:增加其他交通费用及下属事业单位入驻新城区水费、电费、取暖费

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本部门2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0   万元,占“三公经费的   0  %;公务用车购置及运行费支出  0  万元,占“三公经费的 0   %;公务接待费支出 2.45   万元,占“三公经费的  100   %。具体情况如下:

公务接待费预算支出  2.45  万元,本年数大于上年预算数的主要原因是增加人员

本部门2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.43   万元,与上年一致。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

三公经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。