徐州市科学技术协会2018年度部门决算公开
时间:2019/8/2 15:24:50来源:财务室作者:财务室
目 录
第一部分 部门概况
- 主要职能
- 部门机构设置及决算单位构成情况
- 2018年度主要工作完成情况
第二部分 2018年度部门决算表
- 收入支出决算总表
- 收入决算表
- 支出决算表
- 财政拨款收入支出决算总表
- 财政拨款支出决算表
- 财政拨款基本支出决算表
- 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 机关运行经费支出决算表
- 政府采购支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
市科协是市委领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动我市科学技术事业发展的重要力量。 市科协的主要职责有:开展学术交流和学术研究;组织开展科普活动;牵头实施《全民科学素质纲要》;反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;宣传、表彰、举荐优秀科技工作者;开展经济、科技、社会事业等方面的软科学研究,参与科学论证、决策咨询;接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务;开展国际民间科技合作与交流活动;对全市各类科技团体进行管理和业务指导;开展继续教育和培训等。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、组宣部、科学技术普及部、学术学会交流部 。本部门下属单位包括:徐州市科技进修学院。
2. 从决算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:徐州市科学技术协会本级、 徐州市科技进修学院。
三、2018年度主要工作完成情况
(一)持续深化改革,充分激发发展活力
认真贯彻落实中央及省、市委关于《科协系统深化改革实施方案》工作要求,充分激发科协组织的生机活力。积极推动园区(企业)科协组织建设。积极申报中国科协企创中心园区科协组织建设课题,制定推进园区(企业)科协组织建设实施方案,组织召开企业科协组织建设工作推进会,分解任务,明确职责。目前,拟建国家级园区科协2家、已建省市级园区科协15家、企业科协28家。开展企业科协网建设,注册县(市、区)科协、园区(企业)科协组织和企业信息共计83家。全面展开基层组织建设“四+一”试点工作。出台试点实施意见,选择贾汪区科协为“四+一”基层组织建设试点单位。召开观摩会并在全市推广贾汪经验,确保学校校长、医院院长、农技站长和科技型企业家进入县镇两级科协领导班子。实施“4321”凝聚力工程。明确四长职责,充分发挥四长作用。每个县区分别建立医疗科技服务队、教育科普服务队、农业科技服务队和企业科技工作者服务队4支队伍,每支队伍核心领导成员3人,核心骨干成员20人,覆盖整个县区的科技骨干100人。积极推进学会治理改革。创新学会管理模式,建立学会分口组长制,在学术交流、技术创新、科技咨询、科学论证、建言献策、科学普及、科技助力扶贫等方面,助推经济转型升级,促进学会创新发展。持续推进学会“两化”建设,推动学会配强专职社工队伍,完善运行管理机制,提高自我发展能力。积极推进“科猫”入驻注册工作。全面落实中国科协关于科协工作改革试点的要求,扎实抓好“科猫”入驻注册工作的开展。截至目前为止,高质量全面完成了中国科协“科猫”入驻注册任务。
(二)开展创新争先,充分激发创新动能
把“全国科技工作者日”活动作为凝聚科技力量的重要抓手。开展优秀科技工作者及青年科技奖的评选表彰活动。联合市委组织部、市人社局组织开展第六届徐州市优秀科技工作者及第七届徐州市青年科技奖的评选表彰工作,经严格评审评选出市优秀科技工作者40名、市青年科技奖10个,多家市级新闻媒体对获奖者的先进事迹进行了采访和报道;组织召开自然科学学会工作年会,会上表彰18家学会38名先进个人。组织开展第六届淮奖申评工作。组织项目申报,围绕“重塑淮海科技奖”组织召开研讨会,本届淮奖共收到淮海经济区成员市科技工作者申报项目407个,经严格审定,共评出获奖项目131个。组织开展2016-2017年度徐州市自然科学优秀论文评审工作。依照规定程序,对参与终评的585篇论文严格审定,评选出优秀学术论文245篇,其中一等奖29篇、二等奖82篇、三等奖134篇。组织开展第三届青少年科技创新市长奖评选工作。根据《市政府关于印发徐州市青少年科技创新市长奖评选奖励办法的通知》(徐政发〔2016〕32号)文件精神,认真组织开展第三届徐州市青少年科技创新市长奖的评审工作。经过申报、初评、答辩及市长奖评选奖励工作委员会集体审议,评选出市长奖10名、市长奖提名奖10名,优秀辅导员奖10名,优秀组织奖9个。积极举荐人才。推荐符合条件的创新团队和个人参加全国、省“创新争先”评选,支持科技领军人才申报中青科技奖、女科学家奖和杰出工程师奖,推荐领军人才到全国、省级学会,国际学术组织任职。推荐田俊、贺靖峰、王晓溪3位同志为江苏省科协青年科技人才托举工程资助培养对象。开展宣传送暖活动。举办优秀科技工作者风采展、优秀科技工作者典型事迹报告会。通过线上、线下,纸媒、电视传媒、新媒体进行广泛宣传报道我市各行业、各领域的优秀科技工作者、优秀创新团队。走访慰问我市一线科技工作者,将党和政府的关爱送到他们心坎上。编印维权服务简报。出刊《徐州市科技工作者维权服务简报》4期,围绕科技工作者容易出现的被侵权等法律问题,编写案例及维权知识,做好科技工作者维权工作。
(三)聚焦中心大局,服务创新驱动发展
搭建“双创平台”,主动服务创新发展。举办第二届淮海经济区大学生计算机设计联赛。本届联赛包括计算机作品大赛和程序设计大赛两个分项赛事,吸引了来自淮海经济区22所高校的665名选手参赛。本届大赛表彰奖励了97名程序赛选手、57个作品赛团队以及优秀指导教师、12个最佳组织单位、2个特别贡献单位。推荐计算机联赛优秀作品参加第三届江苏省科协青年会员创新创业大赛,获优秀组织奖,市科协并被评选为第七届江苏省青年科学家年会(江苏科技论坛)优秀组织单位。联赛为淮海经济区大专院校搭建了大学生计算机设计能力同台竞技的舞台和计算机人才培养研讨平台,推动了区域内相关专业人才培养质量和学科水平的同步提升,为繁荣淮海经济区信息技术新兴产业贡献了力量。本届联赛有两点创新。一是参赛范围扩大到研究生,提高了赛事层次;二是活动策划定位更高,在原有活动基础上,举办淮海经济区人工智能、大数据高峰论坛等活动。举办徐州市工业设计优秀成果暨第二届高校优秀毕业设计评选活动。联合市经信委、市工业设计学会共同举办此项活动,共收到企业参评作品、专利、论文共98件,高校作品、专利、论文78件,评出企业年度优秀成果奖30个、高校优秀毕业设计30个、工业设计年度论文10项、工业设计年度专利10项。此项活动为推进徐州创新型城市建设,促进设计与制造的融合发展起到了积极的推动作用。开展科技专家企业行、农村行活动。充分发挥科协组织人才集聚优势,广泛征集企业技术需求、大学生创新创业培训需求,组织相关领域学会、高校、科研院所专家对需求进行分析、筛选,有针对性地开展科技对接服务。先后举办4期“科技专家企业行”活动,300多家企业代表参与活动,60余家企业与徐州市发明协会签订了知识产权服务合作意向书。市科协被市委办、市政府办授予“脱贫致富奔小康工程市后方挂钩扶贫工作先进单位”。开展专利信息推送、院士专家工作站认证及“金桥工程”活动。认真组织开展专利信息推送、专利应用工程师培训活动。完成58家专利信息资源数据库的免费安装任务,报送50家企业应用报告(典型案例),遴选代表本地区企业专利信息应用水平的优秀案例5家,350人参加专利工程师培训。开展院士专家工作站认证工作,向省科协申报14家院士专家工作站,有9家院士专家工作站正在中国科协平台认证。“金桥工程”活动成效显著,有序引导市水利学会与上海海澄水务科技集团有限公司开展合作项目、市化学化工学会与徐州格菲新材料科技有限公司开展合作项目、市制冷学会与徐州润昌冷链物流有限公司开展合作项目等。积极推进海智工作。市科协、徐州工程学院、俄罗斯圣彼得堡国立电子技术大学共同举办了“2018人工智能与控制技术国际研讨会”,会议邀请了俄罗斯、美国等国家和台湾地区的多位专家学者作主题报告,促进信息技术与制造技术深度融合,为人工智能与控制领域的国内外学者与技术人员搭建一个学术交流的平台。与市药学会共同举办“2018徐州海智报告会暨市级医院药学继续教育培训会”,来自美国的林山博士、马来西亚人民海外交流协会的李汉斌秘书长参加报告交流,安徽省立医院药剂科屈建主任授课。今年市科协独立接待海外高层次人才26人,推介海外技术项目128个,发布地方需求59个,海智项目落地2个。开展学术交流。市科协与市医学会及徐州市健康保健研究会共同承办“江苏省2018年脑病基础与临床研究学术研讨会”。近二十位脑功能与脑疾病的基础研究与临床诊疗领域内著名专家学者,在研讨会上分享和交流最新科研成果和临床经验。与中国颗粒学会共同主办“2018淮海绿色功能材料产学研论坛”,来自北京大学、中科院、复旦大学、南开大学等国内重点高校、研究院所的专家教授围绕“新材料、新技术、新发展、新应用”的主题展开深入研讨,聚焦于新型绿色功能材料的制备及其在储能等相关领域的应用,更好的服务于地方的经济社会发展。
(四)科普共建共享,全力提升公民素质
创新科普宣传形式,拓宽科普宣传渠道,丰富科普宣传内容,大力促进全民科学素质提升。积极推进《纲要》实施。推动县(市)区将全民科学素质工作列入党政绩效考核内容,推动纲要成员单位将科学素质工作纳入年度工作计划,推动召开全民科学素质工作会议,完成市“十三五”纲要实施工作情况督查。全面启动第三次徐州市公民科学素质调查,委托中国科协科普所和专业调查机构,在我市18-69岁的公民中选取1800个样本,采取线上网络调查和实地入户面访的形式进行调查,经中国科普研究所抽样调查显示2018年我市具备科学素质的公民比例达到10%,提前超额完成了目标任务,省科协领导对我市全民科学素质工作所取得的成绩给予充分肯定。积极开展“科普宣传周”、“科普日”系列活动。联合市教育局举办徐州市小学生科学素质大赛,共举办选拔赛10场,5000多名学生参加海选,10所学校60名学生获得现场决赛资格;举办高端科普报告会,特邀中国地震局研究员、中国国际救援队原领队徐德诗研究员,在市级机关举办了题为“防震减灾、远离灾害--科学应对地震灾害”专场科普报告会;举办纪念“汶川地震10周年”电视大赛,联合市地震局、市教育局、市广播电视台在电视台演播大厅共同举办“徐州市防震减灾知识大赛”。市科协被省科协评为“2018年全国科技活动周暨江苏省第30届科普宣传周活动优秀组织单位”。“科普日”期间,组织百名科普作家助阵徐州“科普日”主场活动,同时推出“四大行动”,即科普教育基地(场馆)联合行动、校园科普联合行动、基层科普联合行动及专题科普系列行动,创新了科普宣传的形式,提升了科普宣传的效果。大力开展青少年科技创新活动。组织参加省青少年科技创新大赛,获得青少年科技创新成果一等奖9件、二等奖29件、三等奖58件。其中3件作品正在申报参加第33届全国青少年科技创新大赛,本次获奖作品为历年之首。组织参加第十八届省青少年机器人竞赛,获得一等奖1项、二等奖10项、三等奖22项、鼓励奖4项,为历年来参赛队伍最多、参赛项目最全、获奖成绩最好的一次。市科协被江苏省科协等10家单位联合授予“第29届江苏省青少年科技创新大赛优秀组织奖”,并被评为中国青少年机器人竞赛(江苏赛区)优秀组织单位。举办第十届江苏省青少年普及型机器人大赛(徐州赛区)。5月19日,与市教育局联合在开发区中学举办第十届江苏省普及型机器人(徐州赛区)能力创新赛专场。5月20日,与市教育局、鼓楼区政府联合,在铜山实小举办中国机器人大会暨江苏省普及型机器人(徐州赛区)综合竞技赛专场。全市700余名中小学生参加竞赛。举办第十四届徐州市青少年科技创新大赛。本次大赛共收到全市中小学校参赛科技小论文249篇、科技小发明161件、少年儿童科学幻想绘画1934幅。经过评审专家的资格审查、现场讨论和综合点评,共评出科技小论文101篇、科技小发明 127件、少年儿童科学幻想绘画 640幅。举办青少年科技模型大赛和电子技师比赛。10月20日,在徐州市潘塘中心小学成功举办第二十五届江苏省青少年科技模型竞赛(徐州赛区)暨第十四届徐州市青少年科技模型竞赛,徐州市云龙、鼓楼区等五区四县的35所学校近2000名中小学生参加,为历年来参与学校和参加人数最多的一次。11月17日,在徐州市云兴小学城东分校举办第十八届江苏省青少年电子技师认定活动(徐州赛区)及第十四届徐州市青少年科电子技师认定活动(本次活动分为省赛及市赛,其中省赛项目包含电子百拼、智能家居竞赛等项目,市赛项目为电子智搭建比赛)。积极构建科普宣传新阵地。大力推进农村科普E站建设,与市委组织部联手打造农村科普资源共享平台,组织技术人员进行软件开发,促进徐州科普资源平台与党员远程教育平台相互渗透融合,实现资源共享,互惠共羸。5月22日,在贾汪区举行“乡村E站”启动仪式。“乡村E站”为农村科普提供了全新科普宣传载体,为提高农民科学素质搭建了有效平台,为乡村振兴战略提供更加高效便捷的服务。目前全市已建成乡村E站513个,有效地推进了科普中国在农村落地生根。
(五)加强自身建设,提高综合服务能力
以深入开展“解放思想大讨论”为抓手,完善制度、补足短板,不断提升服务水平。加强思想政治建设。制订《市科协关于开展解放思想大讨论活动实施方案》、《市科协机关2018年度政治理论学习计划》、《徐州市科协关于持续推进“双联双促”工作实施意见》、《2018年度市科协机关党建工作要点》、《市科协党组关于加强党风廉政建设主体责任和监督责任的实施意见》、《市科协“三清示范机关”创建工作实施方案》、《市科协党组开展压实全面从严治党主体责任“六个一”专题监督活动方案》等多个规范性文件,认真落实理论学习制度,强化规章制度建设。开设市科协领导干部大讲堂轮讲授课,组织干部职工赴贾汪区马庄社区实地参观学习,赴红色教育基地淮海战役纪念馆、微山湖铁道游击队纪念馆现场接受教育,举办中国科学家宣讲党的十九大精神巡回报告江苏徐州专场报告会等,引导党员干部坚定理想信念,增强事业发展自信。加强学会能力提升建设。积极实施学会能力提升计划,评出综合示范学会5家、创新特色学会8家,组织立项并实施能力提升服务专项46个。组织召开学会分口交流研讨会,不断创新学会管理模式。推动学会承接政府转移职能,市发明协会、知识产权研究会、市水利学会、市化学化工学会、市护理学会等5个学会开展社会化公共服务项目共44个。其中科技评估类9个、人才评价类6个、标准研制类4个、科技奖励类4个、决策咨询7个、教育培训类14个,实现了5个综合示范学会承能工作全覆盖,3A级以上学会承接项目增长 32%,全面提升了承能实效。指导学会换届、年检和成立工作。指导市农学会、市健康管理学会、市性学会等9家学会完成换届工作,指导市水利学会、市药学会等42家市级学会完成年检工作。指导徐州生物工程职业技术学院、九州职业技术学院成立科协组织,吸纳市发明协会、市防痨协会、市心理卫生协会、市烹饪协会、市标准化协会、市风景园林协会、市医师协会加入市科协团体会员。
第二部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门名称:徐州市科学技术协会 |
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金额单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
按支出性质 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
986.48 |
一、一般公共服务支出 |
10.00 |
一、基本支出 |
821.4 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
二、项目支出 |
266.39 |
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
四、经营支出 |
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
104.67 |
|
|
六、其他收入 |
96.11 |
七、文化体育与传媒支出 |
1.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
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|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
30.13 |
|
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|
十、节能环保支出 |
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|
十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、债务还本支出 |
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|
二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
1082.59 |
本年支出合计 |
1087.79 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
年初结转和结余 |
5.52 |
年末结转和结余 |
0.32 |
||
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||
总计 |
1088.11 |
总计 |
1088.11 |
|
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|
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公开02表 |
部门名称:徐州市科协 |
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|
金额单位:万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
合计 |
1082.59 |
986.48 |
|
|
|
|
96.11 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
1042.46 |
946.35 |
|
|
|
|
96.11 |
20601 |
科学技术管理事务 |
643.76 |
569.46 |
|
|
|
|
74.30 |
2060101 |
行政运行 |
643.76 |
569.46 |
|
|
|
|
74.30 |
20607 |
科学技术普及 |
398.70 |
376.89 |
|
|
|
|
21.81 |
2060701 |
机构运行 |
147.52 |
146.40 |
|
|
|
|
1.12 |
2060702 |
科普活动 |
159.69 |
159.69 |
|
|
|
|
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
91.49 |
70.80 |
|
|
|
|
20.69 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
30.13 |
30.13 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.13 |
30.13 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.13 |
21.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门名称:徐州市科协 |
|
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|
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
1087.79 |
821.40 |
266.39 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
1046.66 |
791.27 |
255.39 |
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
643.76 |
643.76 |
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
643.76 |
643.76 |
|
|
|
|
20607 |
科学技术普及 |
402.90 |
147.52 |
255.38 |
|
|
|
2060701 |
机构运行 |
147.52 |
147.52 |
|
|
|
|
2060702 |
科普活动 |
159.69 |
|
159.69 |
|
|
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
95.69 |
|
65.69 |
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
20701 |
文化 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
30.13 |
30.13 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.13 |
30.13 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.13 |
21.13 |
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注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
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公开04表 |
部门名称:徐州市科协 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
986.48 |
一、一般公共服务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
950.55 |
950.55 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
30.13 |
30.13 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、其他支出 |
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|
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|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
986.48 |
本年支出合计 |
991.68 |
991.68 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
5.51 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.31 |
0.31 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
5.51 |
基本支出结转 |
0.11 |
0.11 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
项目支出结转和结余 |
0.2 |
0.2 |
|
总计 |
991.99 |
总计 |
991.99 |
991.99 |
|
财政拨款支出决算表(功能科目) |
||||
|
|
|
|
公开05表 |
部门名称:徐州市科协 |
|
|
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
991.68 |
745.98 |
245.69 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
206 |
科学技术支出 |
950.55 |
715.85 |
234.69 |
20601 |
科学技术管理事务 |
569.46 |
569.46 |
|
2060101 |
行政运行 |
569.46 |
569.46 |
|
20607 |
科学技术普及 |
381.09 |
146.40 |
|
2060701 |
机构运行 |
146.40 |
146.40 |
|
2060702 |
科普活动 |
159.69 |
|
159.69 |
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
75.00 |
|
75.00 |
207 |
文化体育与传媒支出 |
1.00 |
|
1.00 |
20701 |
文化 |
1.00 |
|
1.00 |
2070199 |
其他文化支出 |
1.00 |
|
1.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
30.13 |
30.13 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.13 |
30.13 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.00 |
9.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.13 |
21.13 |
|
财政拨款基本支出决算表(经济科目) |
||||
|
|
|
|
公开06表 |
部门名称:徐州市科协 |
|
|
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
合计 |
745.98 |
655.54 |
90.44 |
|
301 |
工资福利支出 |
523.09 |
523.09 |
|
30101 |
基本工资 |
123.31 |
123.31 |
|
30102 |
津贴补贴 |
155.15 |
155.15 |
|
30103 |
奖金 |
7.47 |
7.47 |
|
30107 |
绩效工资 |
35.03 |
35.03 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
53.89 |
53.89 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.87 |
18.87 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.07 |
23.07 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
21.13 |
21.13 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.32 |
15.32 |
|
30113 |
住房公积金 |
38.42 |
38.42 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
31.44 |
31.44 |
|
302 |
商品和服务支出 |
90.44 |
|
90.44 |
30201 |
办公费 |
3.37 |
|
3.37 |
30202 |
印刷费 |
4.98 |
|
4.98 |
30203 |
咨询费 |
0.3 |
|
0.3 |
30205 |
水费 |
0.77 |
|
0.77 |
30206 |
电费 |
5.39 |
|
5.39 |
30207 |
邮电费 |
1.27 |
|
1.27 |
30208 |
取暖费 |
5.99 |
|
5.99 |
30211 |
差旅费 |
22.80 |
|
22.80 |
30213 |
维护费 |
2.62 |
|
2.62 |
30215 |
会议费 |
1.39 |
|
1.39 |
30216 |
培训费 |
1.4 |
|
1.4 |
30217 |
公务接待费 |
1.74 |
|
1.74 |
30226 |
劳务费 |
0.01 |
|
0.01 |
30228 |
工会经费 |
8.20 |
|
8.20 |
30229 |
福利费 |
1.88 |
|
1.88 |
30239 |
其他交通费用 |
16.80 |
|
16.80 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.56 |
|
11.56 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
132.45 |
132.45 |
|
30301 |
离休费 |
49.69 |
49.69 |
|
30302 |
退休费 |
39.91 |
39.91 |
|
30304 |
抚恤金 |
41.29 |
41.29 |
|
30305 |
生活补助 |
1.56 |
1.56 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目) |
||||
|
|
|
|
公开07表 |
部门名称:徐州市科协 |
|
|
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
991.68 |
745.98 |
245.69 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
206 |
科学技术支出 |
950.55 |
715.85 |
234.69 |
20601 |
科学技术管理事务 |
569.46 |
569.46 |
|
2060101 |
行政运行 |
569.46 |
569.46 |
|
20607 |
科学技术普及 |
381.09 |
146.40 |
|
2060701 |
机构运行 |
146.40 |
146.40 |
|
2060702 |
科普活动 |
159.69 |
|
159.69 |
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
75.00 |
|
75.00 |
207 |
文化体育与传媒支出 |
1.00 |
|
1.00 |
20701 |
文化 |
1.00 |
|
1.00 |
2070199 |
其他文化支出 |
1.00 |
|
1.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
30.13 |
30.13 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.13 |
30.13 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.00 |
9.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.13 |
21.13 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目) |
||||
|
|
|
|
公开08表 |
部门名称:徐州市科协 |
|
|
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
合计 |
745.98 |
655.54 |
90.44 |
|
301 |
工资福利支出 |
523.09 |
523.09 |
|
30101 |
基本工资 |
123.31 |
123.31 |
|
30102 |
津贴补贴 |
155.15 |
155.15 |
|
30103 |
奖金 |
7.47 |
7.47 |
|
30107 |
绩效工资 |
35.03 |
35.03 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
53.89 |
53.89 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.87 |
18.87 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.07 |
23.07 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
21.13 |
21.13 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.32 |
15.32 |
|
30113 |
住房公积金 |
38.42 |
38.42 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
31.44 |
31.44 |
|
302 |
商品和服务支出 |
90.44 |
|
90.44 |
30201 |
办公费 |
3.37 |
|
3.37 |
30202 |
印刷费 |
4.98 |
|
4.98 |
30203 |
咨询费 |
0.3 |
|
0.3 |
30205 |
水费 |
0.77 |
|
0.77 |
30206 |
电费 |
5.39 |
|
5.39 |
30207 |
邮电费 |
1.27 |
|
1.27 |
30208 |
取暖费 |
5.99 |
|
5.99 |
30211 |
差旅费 |
22.80 |
|
22.80 |
30213 |
维护费 |
2.62 |
|
2.62 |
30215 |
会议费 |
1.39 |
|
1.39 |
30216 |
培训费 |
1.4 |
|
1.4 |
30217 |
公务接待费 |
1.74 |
|
1.74 |
30226 |
劳务费 |
0.01 |
|
0.01 |
30228 |
工会经费 |
8.20 |
|
8.20 |
30229 |
福利费 |
1.88 |
|
1.88 |
30239 |
其他交通费用 |
16.80 |
|
16.80 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.56 |
|
11.56 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
132.45 |
132.45 |
|
30301 |
离休费 |
49.69 |
49.69 |
|
30302 |
退休费 |
39.91 |
39.91 |
|
30304 |
抚恤金 |
41.29 |
41.29 |
|
30305 |
生活补助 |
1.56 |
1.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
部门名称:科协 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
“三公”经费 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
6.11 |
4.37 |
0 |
0 |
0 |
1.74 |
1.39 |
1.4 |
相关统计数: |
|
|
|||||
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
|
|
||
因公出国(境)团组数(个) |
1 |
因公出国(境)人次数(人) |
1 |
|
|
||
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
0 |
|
|
||
国内公务接待批次(个) |
21 |
国内公务接待人次(人) |
230 |
|
|
||
国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
|
|
||
召开会议次数(个) |
10 |
参加会议人次(人) |
210 |
|
|
||
组织培训次数(个) |
6 |
参加培训人次(人) |
50 |
|
|
||
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开10表 |
部门名称:徐州市科协 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
公开11表 |
部门名称:徐州市科协 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
74.67 |
|
302 |
商品和服务支出 |
74.67 |
30201 |
办公费 |
3.33 |
30202 |
印刷费 |
3.23 |
30205 |
水费 |
0.57 |
30206 |
电费 |
4.00 |
30207 |
邮电费 |
1.27 |
30208 |
取暖费 |
4.43 |
30211 |
差旅费 |
15.22 |
30213 |
维护费 |
2.57 |
30215 |
会议费 |
1.33 |
30216 |
培训费 |
1.4 |
30217 |
公务接待费 |
1.68 |
30226 |
劳务费 |
0.01 |
30228 |
工会经费 |
5.97 |
30229 |
福利费 |
1.62 |
30239 |
其他交通费用 |
16.80 |
30299 |
其他商品服务支出 |
11.24 |
注:“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 |
政府采购支出决算表 |
|||
|
|
|
公开12表 |
部门名称:徐州市科协 |
|
|
单位:万元 |
采购品目大类 |
采购决算 |
||
总计 |
财政性资金 |
非财政性资金 |
|
合计 |
1.66 |
1.66 |
|
一、货物 |
1.66 |
1.66 |
|
二、工程 |
|
|
|
三、服务 |
|
|
|
注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。
|
第三部分 2018年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2018年度收入、支出总计 1088.11 万元,与上年相比收、支总计各减少 323.66 万元,减少 29.75 %。其中:
(一)收入总计 1088.11 万元。包括:
1.财政拨款收入 986.48 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少 324.81万元,减少 24.77 %。主要原因是2017年有双创大会和对接活动项目拨款,2018年无此项拨款收入、退休费改由社保处发放。
2.上级补助收入 0 万元。
3.事业收入 0 万元。
4.经营收入 0 万元。
5.附属单位上缴收入 0 万元。
6.其他收入96.11万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为徐州市科协取得的非财政拨款收入。与上年相比增加 54.65 万元,增长 131.81 %。主要原因是2017年度政府绩效考核奖、江苏省科协补助经费、离休人员抚恤金、离休人员补发工资。
7.用事业基金弥补收支差额 0 万元。
8.年初结转和结余 5.52 万元,主要为徐州市科协上年结转本年使用的对接活动和创文城市经费。
(二)支出总计 1088.11 万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出 10 万元,主要用于发放2017年创新奖。与上年相比增加 10 万元,增长100 %。主要原因是2016年没有创新奖。
2.科学技术(类)支出 1046.66 万元,主要用于人员工资、科普活动等。与上年相比减少 297.33 万元,减少 28.41 %。主要原因是减少了双创大会和对接活动项目支出,退休费支出。
3.文化体育与传媒(类)支出1万元,主要用于办公邮电支出。与上年相比增加0.45万元,增长 81.82 %。主要原因是比上年结余多。
4.医疗卫生与计划生育(类)支出 30.13 万元,主要用于缴纳医保生育工伤等保险。与上年相比增加 1.42 万元,增长 5.95 %。主要原因是缴费基数提高。
5.结余分配 0 万元。
6.年末结转和结余 0.32 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 1082.59 万元,其中:财政拨款收入 986.48万元,占 91.12%;其他收入 96.11 万元,占 0.88 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 1087.79万元,其中:基本支出 821.4 万元,占 75.51 %;项目支出266.39万元,占 24.49 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总决算 991.99 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 364.89万元,减少26.89%。主要原因是2017年有双创大会和对接活动项目拨款,2018年无此项拨款收入、退休费改由社保处发放。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年财政拨款支出 991.68 万元,占本年支出合计的 91.16 %。与上年相比,财政拨款支出减少 353.68 万元,减少 26.29 %。主要原因是2017年有双创大会和对接活动项目拨款,2018年无此项拨款收入、退休费改由社保处发放。
2018年度财政拨款支出年初预算为 909.04 万元,支出决算为 991.68 万元,完成年初预算的 109.09 %。决算数大于年初预算的主要原因是追加了预发工资等人员经费。其中:
(一)一般公共服务(类)
1.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 10 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是当年追加的创新奖。
(二)科学技术(类)
1.科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 514.64 万元,支出决算为 643.76 万元,完成年初预算的 125.09 %。决算数大于预算数的主要原因追加预发工资、抚恤金等人员经费。
2 . 科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算为 133.47 万元,支出决算为 147.52 万元,完成年初预算的 110.53 %。决算数大于预算数的主要原因是追加人员调资、应休未休假报酬。
3.科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为 514.64 万元,支出决算为 643.76 万元,完成年初预算的 125.09 %。决算数大于预算数的主要原因追加预发工资、抚恤金等人员经费。
4.科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为 70.8 万元,支出决算为 95.69 万元,完成年初预算的135.16%。决算数大于预算数的主要原因是增加了OA办公自动化支出、对接活动支出。
(三)文化体育与传媒(类)
1.文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是结转结余上年支出。
(四)医疗卫生与计划生育(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 9万元,支出决算为 9 万元,完成年初预算的 100 %。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 21.13 万元,支出决算为 21.13 万元,完成年初预算的100%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出 745.98 万元,其中:
(一)人员经费 655.54 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。
(二)公用经费 90.44 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年一般公共预算财政拨款支出991.68万元,与上年相比减少 353.68万元,减少 26.29 %。主要原因是2017年有双创大会和对接活动项目拨款,2018年无此项拨款收入、退休费改由社保处发放。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为909.04万元,支出决算为 991.68 万元,完成年初预算的 109.09 %。决算数大于(小于)年初预算的主要原因是追加了预发工资等人员经费。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出745.98万元,其中:
(一)人员经费 655.54 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。
(二)公用经费 90.44 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出4.37万元,占“三公”经费的 71.52 %;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出1.74万元,占“三公”经费的 24.48 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出 4.37 万元,完成预算的 100 %,比上年决算增加 0.33 万元,主要原因为费用成本提高;决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组1个,累计1 人次。开支内容主要为:住宿费0.94万元、伙食费0.36万元、公杂费0.24万元、城间交通费0.32万元、国际旅费1.65万元、保险费0.08万元、护照签证费0.18万元、年会注册费0.6万元。
2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。
3.公务接待费 1.74 万元,完成预算的 74.04 %,比上年决算增加 1.18 万元,主要原因为接待次数增加;决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中:国内公务接待支出 1.74 万元,接待 21 批次, 230 人次,主要为接待省科协、外市科协来徐调研学习交流;
2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.39万元,完成预算的 62.9 %,比上年决算减少 99.82 万元,主要原因为去年有双创大会活动,今年没有;决算数小于预算数的主要原因厉行节约。2018 年度全年召开会议10个,参加会议210人次。主要为召开科协常委会、全委会、离退休干部座谈会等。
2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 1.4万元,完成预算的86.96 %,比上年决算增加 1.4 万元,主要原因为上年没有安排培训;决算数小于预算数的主要原因厉行节约。2018年度全年组织培训6个,组织培训50人次。主要为培训科普知识、党建教育。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2018年本部门机关运行经费支出 74.67 万元,比2017年减少 45.74 万元,降低 37.99 %。主要原因是减少了对事业单位的委托业务费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
2018年度政府采购支出总额 1.66 万元,其中:政府采购货物支出 1.66 万元,占政府采购支出总额的 100 %。
十三、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门2018年度共 1 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 160 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。